“内部审计高质量发展路径研修班”培训通知
- 2024-01-07 06:25:00
- 上海国家会计学院 审计网校 原创
- 369
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕55号
关于举办“内部审计高质量发展路径
研修班”的通知
各相关单位:
当前,我国经济发展进入新常态,企业面临的风险和挑战日益增多,内部审计的重要性也日益凸显。推动内部审计高质量发展,对于提高企业内部控制水平,提升企业经营效率,提升企业价值具有重要意义。
党的十八大以来,党中央国务院高度重视审计工作,出台一系列加强审计监督的政策措施。党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2023年,习近平总书记在主持召开的二十届中央审计委员会第一次会议中强调发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,进一步推进新时代审计工作高质量发展。二十届中央审计委员会高度肯定了党的十九大以来审计工作取得的历史性成就,在以往明确“审计是党和国家监督体系的重要组成部分”的基础上,进一步明确“审计是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量”。
为支持服务我国内部审计深化发展,满足内部审计管理人员更好地服务企业高质量发展的专业胜任能力要求,上海国家会计学院经过长时间的调研和精心筹备,将于2024年开设“内部审计高质量发展路径”研修班,欢迎各相关单位积极派员参加。
附件:
一、课程简介
二、报名回执表
上海国家会计学院教务二部
2024年1月
培训报名联系人:汪老师,
添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、培训安排
二、课程收益
1.梳理内部审计趋势脉络,深入理解最新政策及法律法规,为内审工作提供指导。
2.学习研究型审计及重大政策跟踪落实审计的方法,提高针对性和实效性。
3.掌握内部审计质量控制原则及关键要素,完善内部审计质量管理体系,确保审计工作质量。
三、培训对象
1.各相关企业审计部门负责人及其成员、拥有审计职能的纪检监察部门负责人及其成员;
2.第三方机构从业人员,从事审计研究和教学的高校教师。
四、课程内容(以实际课表为准)
(一)内部审计的新形势、新政策、新定位
1.《中华人民共和国审计法》:深入解读法规,重点解析其对内部审计工作的影响和指导意义,以及如何在实际工作中落实和应用。
2.审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号):深入阐释并探讨如何贯彻执行,如内部审计的目标、职责、组织和人员、程序和方法等,结合实际工作进行讲解。
(二)研究型审计及重大政策跟踪落实审计
介绍研究型审计的目标、理念和方法,如何设计和实施研究型审计项目,推动审、学、研深度融合,深化结果运用。介绍如何统筹推进重大政策跟踪落实审计,审计工作如何部署、审计思路及重点内容,充分发挥审计监督职能作用,强化国家重大决策部署执行效果。
(三)内部审计质量控制
1.审计计划:制定科学、合理的审计计划,以实现审计目标。确定审计范围和重点,制定审计方法和程序,分配审计资源等。
2.审计实施:有效执行审计计划,包括收集和分析证据,评估风险,处理发现的问题等。
3.审计报告:编写清晰、明确的审计报告,讲解报告结构、内容,如何表达审计结论和建议等。
(四)审计人员素质提升途径
五、拟邀师资
张老师:国家审计署法规司原正司级审计员,我国审计工作的著名专家,多年来主持了国家审计署的多项国家级大型审计工作,在中央党校、中央企业和地方政府机关多次举办讲座,出版著作多部。
以及其他资深实务专家。
六、收费标准
1.培训费:4200元/人
2.食宿统一安排,费用自理(具体标准以开课通知为准)。
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。
4.关于发票:培训费发票由学院提供;食宿发票由酒店提供。
七、结业证书
培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请咨询当地主管部门。
八、报名咨询
请参加人员填写《报名表》(
联系老师获取
)回传至
报名对接老师
,
我们将在开课前五天发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师,
添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- “内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
- 8196 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7594 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 4953 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4796 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4363 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4056 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3632 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3570 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3545 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3121 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 2932 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2518 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5703 《企业内部审计全流程指南》
- 5159 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4495 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4224 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4203 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4141 《内部审计工作法》
- 4120 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 3905 《舞弊审计实务指南》
- 3899 《金融机构审计实务指南》
- 3851 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3743 《财务审计实务指南》
- 3729 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3670 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3665 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3584 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3317 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析