“对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- 2023-02-21 06:50:00
- 上海国家会计学院 内审网 转贴
- 975
上 海 国 家 会 计 学 院
上国会培〔2024〕26 号
关于举办“对标一流,数字化审计实践与企业增值”研修班的通知
各相关单位:
数字技术作为科技革命和产业优化升级的先导力量,已日渐融入社会经济、日常生活、政府治理的方方面面。大数据、人工智能、区块链等数字技术为社会经济发展带来新机遇,同时数据的爆发式增长和企事业单位组织形态、信息载体、运营边界等要素的深刻变化也衍生出了新风险和新挑战。内部审计作为企业监督控制机制的重要抓手,必须时刻提升审计履职能力,适配数字化变革中出现的审计新需求。在数字化背景下,如何构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,如何加速数字技术与内部审计体系的融合,合理运用技术手段,使内部审计工作更加精准、深入和高质量,是所有内部审计从业者面临的重大课题。
为帮助企业在实施数字化转型的过程中建立高效的数据治理体系,运用先进的数据分析和数据挖掘技术,对审计数据结合审计场景进行深入有效的分析、利用和共享,推动数字化审计的实践,上海国家会计学院于 2024 年继续开设“对标一流,数字化审计实践与企业增值”研修班,帮助企业重塑审计思维,以实践经验和研究成果为引领,推进数字化时代内部审计的高质量发展。
附件:
一、课程简介
二、报名回执表
上海国家会计学院教务二部
2024年 1 月
培训报名联系人:汪老师
添加微信ID:cn17888
或扫描微信二维码添加
附件一:课程简介
一、 培训安排
期数 培训时间 报到时间 培训地点
第一期 4月27-28日 26日 深圳
第二期 7月27-28日 26日 上海
第三期 11月30-12月1日 29日 深圳
二、课程目标
1.了解企业数字化转型对经营管理带来的影响和应对,掌握企业数字化审计的常用策略、工具和方法,掌握基于大数据的风险、内控、审计融合思路及技术应用。
2.了解数字化审计体系模型构建以及相关应用系统平台的功能实现,掌握基于数字化的规则、指标、模型编制思路和方法,学习数据挖掘和画像技术的实务应用,对标一流企业,深刻理解并推动企业内部实践。
三、培训对象
1.企业内审总监、内审经理、内审处长、内审主管以及从事数字化审计的专业人士;
2.审计机关审计干部,高校、医院内部审计人员;
3.第三方机构从业人员;高校审计学科教师;有志于从事数字化审计研究与实践的相关人员。
四、课程内容
(一)数字化审计平台规划及建设
1.数字化审计平台的顶层设计
( 1 )数字化审计思维
( 2 )数字化审计的作业模式
( 3 )审计系统介绍
2.数字化审计技术及应用
( 1 )数据分析与挖掘技术的应用
( 2 )大数据分析与预警系统
( 3 )画像技术与分析指标
( 4 )审计模型构建与案例
( 5 )大模型与 BI 分析、 AI 分析工具结合应用
(二)对标一流,标杆企业数字化审计实践案例(据实安排,以实际课表为准)
1.备选案例一:某大型股份制银行内部审计数字化转型方法论
2.备选案例二:某地铁集团数字化审计实践
3.备选案例三:某快递集团基于数据的风险导向型持续审计模式
4.备选案例四:某工程机械集团监审数智化转型探索与实践
五、拟聘师资
刘老师:顺丰集团首席审计官,资深审计专家,积极推动内审模式的创新与变革,致力于推广深化数字化技术在审计中的应用。
陈老师:某股份制商业银行总行资深级审计经理。近 20 年内部审计、非现场审计工作经验,数字化审计、反舞弊审计、审计转型等领域具有深入的研究。
袁老师:工学博士,教授级高级工程师, CIA , CCSA ,数字化审计专家。
张老师:三一集团审计部长,数智审计研究与实践专家。
六、收费标准
1.培训费: 4800元
2.食宿统一安排,费用自理,具体标准以开课通知为准。
3.费用支付方式:培训费由上海国家会计学院收取,支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取,现场支付。
4.培训费发票由学院提供,食宿费发票由酒店提供。
七、结业证书
培训班结束后由学院颁发结业证书,并注明学时。但是否可以作为继续教育学时,烦请学员咨询当地主管部门。
八 、报名咨询
请参加人员填写《报名表》( 联系老师获取)回传至报名对接老师,我们将在开课前五天发送《开课通知》。
培训报名联系人:汪老师, 添加微信ID:cn17888 或扫描微信二维码添加
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “对标一流,数字化审计实践与企业增值”培训通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- “内控‘三合一’体系建设与违规经营投资责任追究”培训通知
- 8198 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 7597 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 4955 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 4799 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4364 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4056 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3632 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3570 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3545 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3123 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 2932 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2519 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5703 《企业内部审计全流程指南》
- 5160 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4495 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4224 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4204 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4141 《内部审计工作法》
- 4120 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 3905 《舞弊审计实务指南》
- 3900 《金融机构审计实务指南》
- 3852 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3744 《财务审计实务指南》
- 3729 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3671 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3667 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3584 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3318 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析