8.6【投资】外派人员报告制度
- 2018-03-30 06:26:00
- 内审网 转贴
- 1138
第1条 目的
为了加强对公司外派人员的管理,规范外派人员的责任权限,防范外派人员营私舞弊等风险,特制定本制度。
第2条 范围
本制度所指的“外派人员”,是指由公司按本制度规定的程序,向公司投资、控股、参股公司委派的董事、监事、财务负责人或其他管理人员。
第3条 外派人员按照派驻公司的《公司章程》,行使其相应的经营管理、财务监督等职权。
第4条 外派人员应认真阅读派驻公司的各项商务、财务报告和其他工作报告,及时了解并持续关注派驻公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响。
第5条 外派人员负责向公司报告派驻公司经营活动中存在的问题,不得以不直接从事经营管理或者不知悉为由推卸责任。
第6条 外派人员如果未能及时向公司报告派驻公司存在的问题,导致公司利益受到损害的,公司可以对责任人予以撤回派出处理,并追究其经济和法律责任。
第7条 外派人员应对派驻公司的资产保值增值负责。
第8条 外派人员在接到派驻公司召开股东会、董事会、监事会通知后,凡会议涉及审议《子公司管理办法》中所列重大事项时,需及时报告母公司,并按照母公司的意见进行表决。未按规定报告的,公司将对有关责任人予以处罚。由此而给派驻公司造成重大损失和重大不良影响的,公司可以对责任人予以撤回派出处理,并追究其经济和法律责任。
第9条 本制度由投资管理部会同公司其他有关部门解释。
第10条 本制度配套办法由投资管理部会同公司其他有关部门另行制定。
第11条 本制度自 年 月 日起实施。
同行都在看,公众号搜索“内审网”关注
和100000+行业精英共同学习、分享、交流
>>免费资料:内审|内控|监察|财务|税务|office…资料,请在内审网公众号后台回复"资料"(仅限学习研究,不得用于商业用途)
>>注会教材:2018年CPA教材PDF电子版,后台回复“注会教材”
>>报告大全:内审内控各种报告模板大全,请在内审网公众号后台回复"报告大全"
>>制度大全:企业各领域制度模板大全,请在内审网公众号后台回复"制度大全"
>>流程大全:企业各领域流程图大全,请在内审网公众号后台回复“流程大全”
>>免费入群:内审内控财税精英交流QQ\微信群,请在内审网公众号后台回复"加群"
>>免费咨询:内审内控问题咨询,请在内审网公众号后台回复"咨询"
>>原创投稿:原创作品投稿,免费上头条,请在内审网公众号后台回复"投稿"
知识需要分享,思想需要碰撞
右上角分享,让朋友们一起阅读吧
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8474 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8060 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5164 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5032 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4578 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4273 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3860 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3788 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3761 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3348 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3136 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2778 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5953 《企业内部审计全流程指南》
- 5358 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4739 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4437 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4416 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4358 《内部审计工作法》
- 4335 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4116 《舞弊审计实务指南》
- 4115 《金融机构审计实务指南》
- 4072 《企业内部控制全流程实操指南》
- 3987 《财务审计实务指南》
- 3954 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3903 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3892 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3792 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3531 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析