审计新闻
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2024-01-06
【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶
目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此:学习最新培训课程】 重磅赠送:优质题库、全套教材、模拟考试!高效学习,助力一把过! 【本年CIA考试:报考、注册...
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2023-11-29
2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏) 置顶
上 海 国 家 会 计 学 院 提示:《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取, 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新:4月“对标一流,数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办,4...
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2023-08-15
互联网(含电商)领域审计:100个关注点、审计内容、对应方法(纯干货) 置顶
|| 艾筱倜 / 文 内审网 / 整编©内审网 正文共17300余字。“老师,我在网上搜遍,也没找到关于互联网审计相对完整、实用的资料”互联网、电商领域审计,到底...
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2023-08-02
固定资产报废管理专项审计方案(收藏) 置顶
|| 审先生 / 文 内审网 / 整编街头巷尾,常有听闻:变卖废品,是个肥差!此话可谓不无道理。长期以来,包括固定资产报废在内的废品管理并未得到各类组织足够的重视。一些人,因“废”字...
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2023-06-18
内部审计访谈:关键步骤,这24个坑,不要再踩! 置顶
无访谈,不审计!审计访谈是审计工作中最最常用的方法,是审计人员最最必备的关键技能,也是一个老生常谈、故事颇多的审计话题。我们很容易从书籍中看到,关于审计访谈理论的相关介绍,但是,一旦落到不同实务场景的审计项目中,一旦需要...
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2023-06-09
办公用品管理-专项审计方案 置顶
审先生/文 内审网/整编厘清蛛丝马迹,往往“别有天地”!办公用品管理,因其琐碎、细微,往往被多数单位所忽视,同样,也很大程度上没有得到审计部门应有的重视。曾与多位审计同仁交流办公用品管理审计开展的情况,大致统计...
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2023-05-19
审计确认问题、高效整改:10大核心要领 (附:沟通模板) 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编 问题发现.各方焦点!审计发现问题的确认、整改,从来就是审计工作核心中的核心,是体现审计价值关键中的关键。 近年,尤其是在新冠疫情爆发后,远程、非现场审计比重...
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2023-03-07
内部审计底稿编制与管理:方法步骤、实务精要(附:底稿格式模板)【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编内审底稿,兹事体大!弄不好,就是在给单位、给部门、给个人“挖坑”、“埋雷”。近期,又收到一些伙伴有关审计底稿的困惑,其中,...
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2023-02-09
《内审面试实用题库清单》(附:高分回答)20载沉淀!呕心整理【付费内容】 置顶
审先生 / 文 内审网 / 整编元宵节一过,行业同仁基本都已正式开工,春风拂来,没有了疫情的羁绊,一切都充满了希望。每年这个时候,都有不少企业准备引入新鲜血液,同样也有很多伙伴打算...
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2023-01-18
制度管理审计:“十个必审”和“五个注重”【付费内容】 置顶
近期,-些小伙伴问到,单位领导让审计部门在2023年对制度管理情况,进行全面审计,大家原以为很简单的制度审计, -但被领导直接关注,还加上“全面”二字,心里竟一下没底了。制度审计到怎么审?相信,但凡从事审计工作的小伙伴,...
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2016-07-26
福建厦门国资委举行国资系统企业内部审计人员培训班
厦门市国资系统企业内部审计人员培训班于2016年7月13日在厦门市委党校开班,此次培训班由厦门国资委稽查监督处组织,厦门市国资系统相关单位100多人参加培训。培训班开班仪式由市国资委张振斌副巡视员主持,张副巡视员说明举办此次培训班目的...
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2016-07-15
财政部发布关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见
近日, 财政部发布《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》(以下简称《指导意见》),要求采购人、集中采购机构和监管部门应当发挥内部审计、纪检监察等机构的监督作用,加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。《指导意见》指出,加...
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2016-07-12
金昌市国税局“两个坚持”强化内部审计监督职能
甘肃新闻网6月21日电 金昌市国税局披露,截至目前,该局开展市、县两级金税运行费用、因公出国(境)费用、信息系统(软件)建设情况专项审计(调查)和四个基本建设项目自查自纠工作,通过审计共发现问题5个,涉及违规金额0.93万元,提出管理意见建...
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2016-07-12
湘阴县教育局重视支持内部审计工作
近几年,湘阴县教育局非常重视内部审计工作,充分发挥内审部门作用。内审工作在该县一直处于先进行列。2015年该局内审股共实施审计项目97个,审计资金总额92477万元,审减建设工程造价911万元,查出帐务处理不当资金150.14万元,提出合理...
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2016-07-12
证监会新设内审部 建立内部问责机制
据财新报道,证监会内部通知称新设内审部,内审部设4个处,分别为综合处、内审一处、内审二处和内审三处。内审部的编制人员一共16名,其中局级领导3名,处级领导5名,处级非领导3名,其他在编人员5名。 所谓内审(Internal Au...
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2016-07-12
慧点科技构筑全过程审计信息平台
内部审计是现代企业管理的重要组成部分。内部审计相关的内部监督、评价、咨询服务三大职能在增加企业价值、改善企业运营、促进企业持续健康发展、服务企业战略目标达成等方面有着十分重要的意义。随着企业的高速发展,各种风险防控需求日益增加,传统的手工审...
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2016-07-12
国家烟草专卖局总公司印发实施意见 落实审计全覆盖增强行业免疫力
为落实党中央、国务院关于实行审计全覆盖的有关要求,近日,国家烟草专卖局、中国烟草总公司印发关于进一步落实审计全覆盖的实施意见,要求行业各级审计部门全面履行审计职责,发挥监督职能,积极落实审计全覆盖。实施意见提出,行业内部审计要建立健全...
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