干成优秀审计项目:我的三点体会(启发)
- 2023-01-07 20:56:00
- 转贴
- 866
张远 / 文;内审网 / 整编
徐州市贾汪区审计局《某公司资产负债损益审计项目》和《贾汪区采煤塌陷地治理情况专项审计调查》项目先后获评全国地方审计机关优秀审计项目,结合多年来审计实践经验,笔者谈一谈做好优秀审计项目的三点体会。
突出重点,精选项目是做好优秀审计项目的前提
并不是任何一个审计项目都可以做成优秀审计项目的,因此选好项目是做成优秀审计项目的前提。精选项目时必须做到把握一个“点”、 确立一个“大”、 评估一个“多”、 突出一个“效”。
把握一个“点”,就是把握重点。选准与经济社会发展、社会和谐稳定密切相关的重点单位、重点行业、重点项目、重点资金;选择政府关心、群众关注的重点和热点问题,这样才能产生影响,发挥作用。
确立一个“大”,就是资金量大。如果没有一定的资金审计量,即使是重点也不能选择为做精品的项目,因为资金量太小无法产生应有的审计效果。
评估一个“多”,即通过审计可能揭露的问题多。根据已掌握的各方面信息,同时再进行初步调查摸底,评估该项目是否存在大量的违法违纪问题。
突出一个“效”,就是通过审计将会产生的效果和影响。只要具备了前面几点,再在后续效果上做文章,这样一个项目就不愁做不成优秀项目。
精心实施,查深查透是做好优秀审计项目的关键
实施阶段是整个审计工作的关键性阶段,因此精心组织实施是做成优秀审计项目的关键。在实施过程中,要做到三对照:即对照审计方案,审计事项不遗漏;对照操作规范,审计程序不可缺;对照优秀项目标准,各项要求不能降。同时要运用多种审计方法和技巧,内查外调,做到违法违纪问题不漏查。特别是在发现重大违法违纪问题或重大违法犯罪案件线索时,一定要慎重对待。首先理清问题线索,抓住关键环节和关键人物,切断串供后路。其次讲究询问技巧,把握询问时机。先找谁谈、后找谁谈,什么时间谈,谈什么,要环环紧扣。三是适时巧用外部力量。当涉及权限或审计手段难以调查或达不到预定的效果时,要适时借助公、检、法或纪检部门的力量。
扩大成果,放大效应是做好优秀审计项目的保证
扩大审计成果,放大审计效应重点要在发挥审计报告自身作用、加强综合分析、加大宣传力度上下功夫。
一是在发挥审计报告自身作用上下功夫。通过审计报告对问题的披露和处理处罚,对审计建议的提出和落实,对审计报告中审计事项的评价,发挥审计报告的制约性、建设性作用。
二是加强综合分析,在深化审计成果上下功夫。通过专报或综合性的分析报告,对审计过程中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题,从宏观和微观两个方面提出具有前瞻性、建设性的建议和意见,形成具有较高价值的审计成果,为领导决策提供真实可靠的参考依据。
三是加大宣传力度,在扩大审计影响上下功夫。审计宣传是扩大审计影响,放大审计效应的一个有效途径。为了使审计项目效果更好,效应更大,必须加大宣传力度。做到多角度、多渠道、全过程、高质量宣传。(徐州市贾汪区审计局 张远)
【转载提示】转载内审网原创文章,请在页面顶部注明:本文转载自公众号:内审网(ID:neishenwang),并标识作者信息。投稿邮箱:neishenwang@163.com
文章版权归作者所有,观点不代表内审网立场。部分图文源于网络,已标注作者信息,部分无法查明联系作者及首发来源,旨在促进行业交流共进,仅作学习研究之用,如涉版权或不便分享,后台联系删除。
- 【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程
- 2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融(全年计划·收藏)
- 基于公司治理、战略与风险管理的内部审计-培训通知
- “内部审计负责人与后备人才岗位能力”高级研修班培训通知
- 谭老师领衔:新时期内审专业能力提升-实务培训通知(可继续报名)
- 风险管理、内部控制与合规管理-2024研修班-培训通知
- “采购全流程风险管理与审计实务”培训通知
- “工程项目审计与典型案例分析”(线上+线下)培训通知
- “新监管要求下内部审计发展与实践创新高级研修班”暨“2024内部审计高质量论坛” 通知
- “全面预算编制与管理实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “战略视角下的成本管控实务” (线上+线下)研修班-培训通知
- “财务BP核心能力建设” 研修班-培训通知
- “业财融合实务与案例” (线上+线下)2024研修班-培训通知
- 关于举办“新形势下内部审计专业能力提升研修班 暨2024内部审计高质量发展论坛”(线上+线下)的通知
- “高风险业务循环中的内控实务” (线下+线上)培训通知
- 8507 【课件】内部审计实务+案例·精讲
- 8114 【2024高级/初级/中级审计师考试,高审评审培训课程】
- 5194 【课件】审计方案+报告+证据+审计能力建设+经济责任审计培训课程
- 5060 【课件】国有企业审计与内部控制
- 4615 【经济责任审计·准则解读】课程
- 4300 【绩效审计与内部控制审计】培训课程
- 3891 【建设工程全过程审计】培训课件
- 3818 【课件】注册制IPO审计全流程实务详解
- 3786 【EPC工程总承包项目管理与审计实务】培训课程
- 3373 【工程项目招投标风险管理与审计】培训课程
- 3162 【建设项目竣工决算审计】培训课程
- 2808 【CIA 国际注册内部审计师】培训课程+题库+模拟考试
- 5984 《企业内部审计全流程指南》
- 5388 《数字化审计实务指南》高效审计工具书
- 4770 《内控总监工作笔记》 企业内部控制工作法及案例解析
- 4465 《行政单位经济责任审计实务指南》
- 4440 《内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析》
- 4391 《内部审计工作法》
- 4364 《企业内部控制流程手册》- 第3版
- 4150 《金融机构审计实务指南》
- 4145 《舞弊审计实务指南》
- 4100 《企业内部控制全流程实操指南》
- 4016 《财务审计实务指南》
- 3980 《企业内控精细化管理全案》第三版
- 3934 《房地产企业审计从入门到精通》模块分解+操作流程+案例解析
- 3920 《企业内部控制基本规范操作指南 图解版》
- 3826 《业内部控制架构设计实操手册》
- 3557 《企业内部审计实务详解》审计程序+实战技法+案例解析