湖南岳阳内审:湘阴教县育局内部审计工作再上新台阶
- 2017-01-11 07:15:00
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湘阴县教育局的内审工作,领导高度重视,有专职的内审人员和机构开展经常性的内审工作,在该县一直处于领先地位。刚刚过去的2016年,湘阴县教育内部审计工作,紧紧围绕教育中心工作,以创新的工作思路,科学的工作方法,求实的工作态度,较圆满的完成了各项审计工作任务,取得新的进步。在2015年度获评全市内审工作先进单位的基础上再上新的台阶。
该局内审机构所做的主要工作
1、认真开展了各项审计工作。全年共实施审计项目39个,其中财务收支审计9个,预决算审计1个,经济责任审计7个,专项资金审计1个,基本建设审计18个,经济效益审计1个,其他项目资金审计2个,审计资金总额40855.5万元,审减建设投资523万元,查出帐务处理不当资金120.5万元,提出合理化建议57条,有力地提高了被审计单位增收节支的观念,促进了办学效益的不断提高。
2、积极开展了审计调查工作。①对局机关财务、二级机构、县属高中2015年度的财务收支及经营情况进行了审计审核;②完成2011年至2014年中央教育专项资金审计调查内部自查,并写出综合审计调查自查报告。③受市教育体育局的委托完成对平江县2011年至2014年中央专项资金进行了审计调查。
3、扎实推进固定资产投资审计。全年共审计校安工程建设、合格学校建设、修缮项目建设资金5963万元,审减建设投资523万元,有效的提高了教育资金的合理分配和合理利用。
4、积极开展内部控制审计,认真服务基层学校。对部分县属中学、部分初中,局直二级机构财务内控制度进行了审计督促;对城北学校偿欠工程款历史遗留问题进行了审计调查,复核核减工程欠款8万元,核查核减利息欠款6万元。
5、积极推进教育重点项目建设各项工作。一是完成了二职中建设项目方案评审和1193万元预算造价编制;二是完成湘江学校校园改造531万元预算造价编制; 三是完成机关幼儿园新园建设项目2869万元预算造价编制。
6、充分发挥内审“审帮结合”的职能。“以审促管、以审促帮、以审促廉”是内审的基本职能。一是通过审计督促和帮助各下属单位完善健全财务制度;二是对项目工程和合格学校工程建设进行业务与技术指导;三是对湘江学校校园改造整体规划方案、二职中和机关幼儿园新园设计方案提出可行性建议。
该局内部审计工作的具体做法
1、规范审计工作程序,切实提高审计工作质量。一年来,他们重点把好审前准备,编写审计方案,实施审计过程,填制内审工作底稿,提高审计报告质量等五个重要环节,取得了较好效果。
2、认真实施专项审计,着力维护教育内部稳定。一是积极落实省市相关文件精神认真开展中央专项资金的专项审计调查。二是加强财政财务收支审计,除把问题查清外,还让被审计单位切实做到财务公开、民主理财,使教职工对单位财务管理真正有知情权、参与权、监督权。
3、加强经济责任审计,进一步规范资金使用。全年共实施经济责任审计项目7个,对离任校长的经济责任审计,以财务收支为基础、以增收节支为主线,审其真实性、合法性、效益性,以此来评价离任法定代表人履行经济责任的职责情况,规范权力运行,并作出真实、客观评价。
4、加强对固定资产投资项目审计力度,有效促进教育资金的合理使用。对教育基本建设投资项目,与县审计局和县财政局建立联席会议制度,并下发了相关文件,在确保工程质量的前提下,通过全面、动态的跟踪审计,有效的达到了控制成本,降低工程造价,保证资金合理节约使用的目的。
5、坚持审帮结合的原则,采取灵活多样的方式来开展工作。在具体项目实施中,寓审计监督于规范管理中,边审计,边指导,达到“审计一个,规范一方”的效果,使被审计单位资金投向更趋合理,办学效益不断提高。
在今后的工作中,该局内审机构将进一步加强审计信息化建设,并克服人少事多的困难,在有重大工作任务时抽调下属机构专业技术人员共同参与内审工作。
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